深圳注冊公司:記賬報稅流程
2022-01-12 06:44:53
文章原標題:深圳注冊公司:記賬報稅流程 對于創(chuàng )業(yè)者來(lái)說(shuō),公司注冊完成,營(yíng)業(yè)執照拿到手后,就要和稅局開(kāi)始打交道并著(zhù)手記賬報稅的工作,一直強調記賬報稅的重要性,可具體應該怎么做呢? 記賬報稅的方法與流程: 一、記賬報稅就是將公司各種費用、成本、收入等明細登錄好并匯總成賬簿方便報稅時(shí)使用,本身是兩個(gè)步驟。 1、根據日常發(fā)生的業(yè)務(wù)填制記憑證。記賬憑證下要附正式發(fā)票。 2、根據記賬憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬、各明細分類(lèi)賬。 3、月末,根據全月記賬憑證匯總,填制科目匯總表,據科目匯總表登記總賬。 (如果業(yè)務(wù)量很大,記賬憑證很多,也可以按旬匯總,登記總賬) 三、報稅,就是納稅申報。 納稅申報是指納稅人按照稅法規定的期限和內容向稅務(wù)機關(guān)提交有關(guān)納稅事項書(shū)面報告的法律行為,是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔法律責任的主要依據,是稅務(wù)機關(guān)稅收管理信息的主要來(lái)源和稅務(wù)管理的一項重要制度。 1、增值稅。增值稅是我國第一大稅種,有流水就征收,簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),增值稅就是對增值額(即:買(mǎi)賣(mài)價(jià)格之間的差價(jià))征稅,它可以避免對同一商品或服務(wù),每一個(gè)流通環(huán)節的重復征稅。 增值稅的計算方法: 一般納稅人:應繳增值稅額=當月銷(xiāo)項稅額-當期進(jìn)項稅額 對于一般納稅人來(lái)說(shuō),增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額,而小規模不能。但這并不是說(shuō),作為小規模納稅人的老板們就要交很多稅。 2、企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅是僅次于增值稅的第二大稅收來(lái)源。簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)理解就是對企業(yè)的利潤進(jìn)行征稅(嚴格來(lái)說(shuō),會(huì )計利潤和應納稅所得額不同)。 除個(gè)人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)以外的其他企業(yè),需要在利潤的基礎上繳納企業(yè)所得稅,稅率通常為25%。 注意:減半征收是指年度應納稅所得額乘以50%以后,再按20%的稅率計算,也就是說(shuō)實(shí)際稅負為10%。 另外,高新企業(yè),可以只繳15%;深圳前海符合要求的企業(yè)也是15%。 3、個(gè)人所得稅 一提到“個(gè)人所得稅”,大家普遍就是想到自己的工資,其實(shí)個(gè)人所得稅的征稅范圍比這要寬泛的多,“工資、薪金所得”只是個(gè)人所得稅征稅范圍中的一種。 4、印花稅
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